Orden de Compra. Nº3874-354-AG25 "MATERIALES Y COLACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3874-354-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y COLACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RAUCO
R.U.T. 69.100.400-7
Dirección de Facturación Avda. O Higgins S/N
Comuna Rauco
Impuesto 318786,18
Dirección de Envío de la Factura Avda. O Higgins S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRUTASAN SPA
Razón Social FRUTASAN SPA
R.U.T. 78.171.555-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRUTASAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra34CajaCEREAL EN BARRA SIMILAR A 18 GRSCEREAL EN BARRA SIMILAR A 18 GRS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
24122002
Botellas de plástico97UnidadBOTELLAS TERMICA PARA AGUA BOTELLAS TERMICA PARA AGUA $ 9.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.912 $ 959.912
39101608
Focos cialiticos15UnidadFOCOS FOCOS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
52161511
Radios10UnidadRADIOS TRANSMISORESRADIOS TRANSMISORES $ 18.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.010 $ 180.010
50202303
Jugos y néctar concentrados38PackJUGOS 200 ML 0% AZUCAR SIMILAR A WATT´SJUGOS 200 ML 0% AZUCAR SIMILAR A WATT´S $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
50131701
Leche o productos de mantequilla13PackLECHE 200 ML SABORES  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 1.677.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.786
TOTAL OC $ 1.996.608


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.