Orden de Compra. Nº5626-360-SE25 "Pasajes aéreos Paola Vásquez C203020002"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5626-360-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos Paola Vásquez C203020002
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DE DIGITACIÓN
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 22 Organismo Central-Vic de Investigación e Innova
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Rectoría, BLANCO 951
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 424179 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Montaña Nº885
Comuna Viña del Mar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Montaña Nº885
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadMrs Paola Vásquez 21MAY CM763 0846 SJO PTY 1109 21MAY CM395 1148 PTY SCL 1924 01JUN CM475 0224 SCL PTY 0816 01JUN CM192 0934 PTY SJO 0959 bolso de mano + maleta en cabinaMrs Paola Vásquez 21MAY CM763 0846 SJO PTY 1109 21MAY CM395 1148 PTY SCL 1924 01JUN CM475 0224 SCL PTY 0816 01JUN CM192 0934 PTY SJO 0959 bolso de mano + maleta en cabina $ 474.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.390 $ 474.390
Total Neto $ 474.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 474.390

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.