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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2018-92-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FRANJAS DE PROGRESO DE VUELO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2018-2-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
San Pablo # 8381 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
4150227 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Pablo # 8381 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Aero Servicios |
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Razón Social |
Aero Servicios Limitada
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R.U.T. |
76.306.206-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Aero Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 408000 | Unidad | FRANJAS DE PROGRESO DE VUELO EN ROLLO DE PAPEL CONTINUO., DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS | FRANJAS DE PROGRESO DE VUELO EN ROLLO DE PAPEL CONTINUO |
$ 21,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.568.000
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$ 8.568.000
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 698700 | Unidad | FRANJAS DE PROGRESO DE VUELO PREPICADAS., DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. | FRANJAS DE PROGRESO DE VUELO PREPICADAS |
$ 19,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.275.300
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$ 13.275.300
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Total Neto
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$ 21.843.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.150.227
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$ 25.993.527
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.