|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057414-317-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AG - ADQUISICIÓN DE AGUAS SABORIZADAS - BDSS214071 - ÍTEM 22.01.001.003 - REQ. 102 - (feb) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO
|
|
R.U.T. |
61.607.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso |
|
Comuna |
Los Angeles
|
|
Impuesto |
47424 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, Edificio Estacionamiento, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Transportes JR |
|
Razón Social |
TRANSPORTES JR SPA
|
|
R.U.T. |
77.147.109-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Transportes JR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202304
| Jugos y néctar envasados | 240 | Unidad | AGUA SABORIZADA 1.6 LITROS (120 SABOR PIÑA / 120 SABOR PERA) | AGUA SABORIZADA 1.6 LITROS (120 SABOR PIÑA / 120 SABOR PERA) |
$ 1.040,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 249.600
|
$ 249.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 249.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.424
|
|
$ 297.024
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.