Orden de Compra. Nº2371-133-AG25 "Compra ágil: 2371-159-COT25; SP-216 DEL 21.04.2025 EXP. 7940, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITA ENTRE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA PARA EJECUTAR EL PILAR COMUNIDAD O EL PILAR FAMILIA DEL PR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-133-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-159-COT25; SP-216 DEL 21.04.2025 EXP. 7940, DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITA ENTRE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO Y LA MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA PARA EJECUTAR EL PILAR COMUNIDAD O EL PILAR FAMILIA DEL PR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.853.001.000 / 114.05.01.853.001.000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 223175,14
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Venta PC
Razón Social ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS
R.U.T. 12.090.170-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Venta PC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC2UnidadLAPTOP HP PROBOOK 445 WINDOWS 11 PRO AMD RYZEN 7 7730U 16 GB 1 TB GAMA 3Notebook HP 15-fd0006la Core ¡7-1355U 16GB 1TB SSD 15,6 Pulg Win11pro $ 587.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.606 $ 1.174.606
Total Neto $ 1.174.606
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.175
TOTAL OC $ 1.397.781


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 12.090.170-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.