Orden de Compra. Nº3614-381-AG23 "ADQ ARTICULOS DE PUBLICIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3614-381-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ ARTICULOS DE PUBLICIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 281 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B
Comuna Vicuña
Impuesto 37050
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alexis Antonio
Razón Social VICUÑA GRAFIC SPA
R.U.T. 76.712.573-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alexis Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Pack1 PACK DE MATERIAL GRAFICO PARA DIFUSION DE PROGRAMA (FOLLETERIA)  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
53121603
Mochilas2Unidad2 MOCHILAS PARA LA DUPLA  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60121701
Timbres para estampar1Unidad1 TIMBRE DE PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111528
Papel magnético1Pack1 PACK DE 100 TARJETAS IMANTADAS PROGRAMA SM  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
14111525
Papel multiuso1Pack1 PACK DE 100 TARJETAS IMANTADAS PROGRAMA ECOLOGICO (GMA)  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
60121905
Lienzos estampables1Unidad1 PENDON CON MENSAJE DEL PROGRAMA ACOMPÑAMIENTO PSICOSOCIAL 80x200 CMS  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
Total Neto $ 195.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.050
TOTAL OC $ 232.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.726.054-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.712.573-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.