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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3159-131-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS EN BLANCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2945-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I)
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R.U.T. |
61.102.038-4 |
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Dirección de Facturación |
Aspirante Isaza 1055 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
70139,6241692 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aspirante Isaza 1055 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-10-2025 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS EN BLANCO, SEGÚN FACTURA N°801897. |
$ 292.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 292.361
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$ 292.361
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 12483 | Unidad no definida | | COPIAS EN B/N SEGUN CONTRATO VIGENTE. |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.898
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$ 76.795
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Total Neto
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$ 369.156
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.140
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$ 439.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.