Orden de Compra. Nº1411-997-AG25 "CPF SAN MIGUEL ADQ.DE OLLA Y FONDOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-997-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CPF SAN MIGUEL ADQ.DE OLLA Y FONDOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3021 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 4756, SAN MIGUEL
Comuna San Miguel
Impuesto 159662,32
Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 4756, SAN MIGUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2025
TítuloDescripción
FACTURAR Y ENTREGAR

FACTURAR AL R.U.T 61.933.800-6, ENVIAR FACTURA Y DESPACHAR A GENDARMERÍA DE CHILE C.P.F. SAN MIGUEL, UBICADA EN: SAN FRANCISCO N° 4756,  SAN MIGUEL. CONTACTO: FABIAN UVAL: 22-9896618-19

 

Señor Proveedor, LA FACTURA DEBE ENVIARLA EN ARCHIVO XML, A LA CASILLA, dipresrecepcion@custodium.com PARA QUE ESTE EN  ACEPTA y S.I.I.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMAHE S.A.
Razón Social IMAHE S A
R.U.T. 85.110.100-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMAHE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101530
Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras4UnidadFONDO C/ TAPA ACERO INOXIDABLE 71 LITROS 45X45 CM FONDO DIFUSORFONDO C/TAPA ACERO INOX 71 LT. 45*45 CM. FONDO DIFUSOR $ 77.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.128 $ 311.128
48101530
Ollas de uso comercial para hacer el arroz o arroceras7UnidadOLLA ARROCERA C/ TAPA, ACERO INOXIDABLE, 27 LITROSARROCERA C/TAPA ACERO INOX. 27 LTS $ 75.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.200 $ 529.200
Total Neto $ 840.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.662
TOTAL OC $ 999.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.