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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075963-20609-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-704-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
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R.U.T. |
61.606.001-5 |
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Dirección de Facturación |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
376995,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 SEPTIEMBRE #1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ETERTEK LTDA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.596-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ETERTEK LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121529
| Contactores | 3 | Unidad | CONTACTOR 3RT1015-1AN21-SIEMENS,220V | |
$ 526.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.580.550
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$ 1.580.550
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39121529
| Contactores | 3 | Unidad | CONTACTOS AUXILIARES BLOQUE CONTACTO 3NC+1NA PARA CONTACTORES SIEMENS. | |
$ 23.334,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.002
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$ 70.002
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39121529
| Contactores | 3 | Unidad | CONTACTOR DILM9-10(230V50/60 HZ) EATON | |
$ 92.363,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.089
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$ 277.089
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39121529
| Contactores | 3 | Unidad | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL 2 NA+2NC,EATON | |
$ 18.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.547
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$ 56.547
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Total Neto
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$ 1.984.188
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 376.996
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$ 2.361.184
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.