Orden de Compra. Nº1075963-20609-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-704-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1075963-20609-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1075963-704-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Juan Noé
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10999
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARICA HOSP DR JUAN NOE CREVANI
R.U.T. 61.606.001-5
Dirección de Facturación 18 SEPTIEMBRE #1000
Comuna Arica
Impuesto 376995,72
Dirección de Envío de la Factura 18 SEPTIEMBRE #1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ETERTEK LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA
R.U.T. 77.337.596-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ETERTEK LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121529
Contactores3UnidadCONTACTOR 3RT1015-1AN21-SIEMENS,220V  $ 526.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.550 $ 1.580.550
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Contactores3UnidadCONTACTOS AUXILIARES BLOQUE CONTACTO 3NC+1NA PARA CONTACTORES SIEMENS.  $ 23.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.002 $ 70.002
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Contactores3UnidadCONTACTOR DILM9-10(230V50/60 HZ) EATON  $ 92.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.089 $ 277.089
39121529
Contactores3UnidadCONTACTO AUXILIAR FRONTAL 2 NA+2NC,EATON  $ 18.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.547 $ 56.547
Total Neto $ 1.984.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 376.996
TOTAL OC $ 2.361.184


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.001.215-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.876.893-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.