Orden de Compra. Nº
1057503-10434-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057503-1697-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057503-10434-AG25
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057503-1697-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SIN DESPCHO A LA FECHA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 8643
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
ESPERANZA 2150
Comuna
San Ramón
Impuesto
109337,4
Dirección de Envío de la Factura
ESPERANZA 2150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VALTEK S.A.
Razón Social
VALTEK S.A.
R.U.T.
79.568.850-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
210
Unidad
02010035 TUBO AGAR CITRATO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
41116105
Reactivos o soluciones químicos
210
Unidad
02010036 TUBO AGAR LIA
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
41116105
Reactivos o soluciones químicos
210
Unidad
02010037 TUBO AGAR MIO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
41116105
Reactivos o soluciones químicos
210
Unidad
02010041 TUBO AGAR TSI
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
41116105
Reactivos o soluciones químicos
210
Unidad
02010042 TUBO AGAR UREA
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.950
$ 82.950
41116105
Reactivos o soluciones químicos
150
Unidad
02010008 TUBO CALDO THIOGLICOLATO
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.250
$ 59.250
41116105
Reactivos o soluciones químicos
30
Unidad
02010043 TUBO AGAR BILIS ESCULINA
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.450
41116105
Reactivos o soluciones químicos
30
Unidad
02010040 TUBO AGAR SAL
$ 692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.760
$ 20.760
41116105
Reactivos o soluciones químicos
150
Unidad
02010007 TUBO CALDO SOYA TRIPTICASE
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.250
$ 59.250
Total Neto
$ 575.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.337
TOTAL OC
$ 684.797
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.