Orden de Compra. Nº1876-293-AG24 "ATENCIÓN MEDIANTE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE HABILIDADES DE GESTIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es DEFENSORIA PENAL PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1876-293-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ATENCIÓN MEDIANTE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE HABILIDADES DE GESTIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Defensoría Nacional
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 977 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEFENSORIA PENAL PUBLICA
R.U.T. 61.941.900-6
Dirección de Facturación Alameda 1449 Piso 5
Comuna Santiago
Impuesto 87400
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial ANIBRU, Servicios Integrales
Razón Social MERCKADITO SPA
R.U.T. 77.151.153-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial ANIBRU, Servicios Integrales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadJornada 27/11 AM: café en grano, té e infusiones, agua, galletas, tapaditos PM: café en grano, té e infusiones, agua, galletas  $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
90101603
Servicios de catering1UnidadJornada 04/12 AM: café en grano, té e infusiones, agua, galletas, tapaditos PM: café en grano, té e infusiones, agua, galletas  $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
Total Neto $ 460.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.400
TOTAL OC $ 547.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.121.504-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.151.153-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.929.723-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.