Orden de Compra. Nº3076-259-AG25 "Adquisición Artículos de Consumo compra ágil: 3076-219-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-259-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Artículos de Consumo compra ágil: 3076-219-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación JORGE MONTT S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 138111
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS FRATELLI
Razón Social COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA
R.U.T. 77.745.541-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS FRATELLI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10141601
Bridas100UnidadAMARRA PLÁSTICA 2.5MM X 150MM NATURAL PAQUETE DE 100 UNIDADES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR.AMARRA PLÁSTICA 2.5MM X 150MM NATURAL PAQUETE DE 100 UNIDADES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.400 $ 130.400
10141601
Bridas100UnidadAMARRA PLÁSTICA 3.6MM X 150MM NATURAL PAQUETE DE 100 UNIDADES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR.AMARRA PLÁSTICA 3.6MM X 150MM NATURAL PAQUETE DE 100 UNIDADES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
10141601
Bridas100UnidadAMARRA PLÁSTICA 3.6MM X 370MM NEGRO PAQUETE DE 100 UNIDADES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR.AMARRA PLÁSTICA 3.6MM X 370MM NEGRO PAQUETE DE 100 UNIDADES. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 4.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.500 $ 426.500
Total Neto $ 726.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.111
TOTAL OC $ 865.011


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.