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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-1879-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES ESCOLARES LICEO MARTA DONOSO ESPEJO FONDOS SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
884300,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
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Proveedor |
cuculino |
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Razón Social |
EMILIA ANTONIETA CANCINO VELOSO
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R.U.T. |
9.716.079-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
cuculino |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | GLOBAL DE 24 LINEAS DE PRODUCTOS UTILES ESCOLARES SEGUN ARCHIVO Y COTIZACION ADJUNTA
PARA PAGOS DE FACTURA FACTURAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO
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$ 4.654.215,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.654.215
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$ 4.654.215
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Total Neto
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$ 4.654.215
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 884.301
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$ 5.538.516
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.