Orden de Compra. Nº4201-380-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-285-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-380-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-285-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3361 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 24109,1
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social FERRETERÍA SAN CRISTÓBAL SPA
R.U.T. 77.887.553-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas50UnidadSILICONA EN BARRA DELGADA 7MMX 30CM COLOR TRANSPARENTE.  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60121112
Cartón piedra50PliegoPLIEGOS DE CARTON PIEDRA 55 X 77 CM, COLOR GRIS GRAMAJE 1,5GR  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
31211506
Pinturas de látex1UnidadPINTURA LATEX AL AGUA PODER ANTIHONGO BLANCO 10 LITROS.  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990
44121612
Cuchillos cartoneros10UnidadCUCHILLOS CORTA CARTON PLASTICO 180MM.  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 126.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.109
TOTAL OC $ 150.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.