Orden de Compra. Nº1738-141-AG25 "PINTURA ACRILICA PARA MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1738-141-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PINTURA ACRILICA PARA MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO DESPACHA LOS PRODUCTOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Villa Alegre
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE
R.U.T. 69.130.200-8
Dirección de Facturación Av. España 196
Comuna Villa Alegre
Impuesto 314450
Dirección de Envío de la Factura Av. España 196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
TítuloDescripción
Ingreso a BodegaTodos los productos deberán ingresar a bodega municipal ubicada al interior de Ilustre Municipalidad de Villa Alegre (avenida España n°196, villa alegre). Se entenderá aceptada la Orden de compra 24 horas posteriores a su envío por Mercado Público. Enviar factura con copia a: jbravo@villalegre.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Volcan Ltda
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA
R.U.T. 77.603.168-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Volcan Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas10Galón10 GALONES DE 25 KG C/U PINTURA ACRÍLICA MARCA CATAPHOTE (EQUIVALENTE O SUP CALIDAD), COLOR AMARILLA.SE DEBERÁ CUMPLIR TODAS LAS ETT ADJUNTAS EN LA SOLICITUD Y EN LAS ETT. CONSIDERAS DESPACHO A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. ADJUNTAR IMAGEN REFENCIAL DE PRODUCTO OFERTADO. SE EVALUARÁ PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. SE CURSARÁ MULTA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. SE ENTENDERÁ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA 24 HRS. POSTERIORES A SU ENVIO POR MERCADO PUBLICO.  $ 56.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.000 $ 565.000
31211508
Pinturas acrílicas20Galón20 GALONES DE 25 KG C/U PINTURA ACRÍLICA MARCA CATAPHOTE (EQUIVALENTE O SUP CALIDAD), COLOR BLANCO.SE DEBERÁ CUMPLIR TODAS LAS ETT ADJUNTAS EN LA SOLICITUD Y EN LAS ETT. CONSIDERAS DESPACHO A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. ADJUNTAR IMAGEN REFENCIAL DE PRODUCTO OFERTADO. SE EVALUARÁ PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. SE CURSARÁ MULTA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. SE ENTENDERÁ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA 24 HRS. POSTERIORES A SU ENVIO POR MERCADO PUBLICO.  $ 54.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000
Total Neto $ 1.655.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.450
TOTAL OC $ 1.969.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.