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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1422824-10515-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(FCR) 1422824-1568-COT25 NYLON AZUL MONOF 4/0, C/A CT-20, 3/8 CIRCULO 20MM, HEBRA COLOR NEGRO , LARGO 45CM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
56430 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-08-2025 |
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Proveedor |
Nordest Group |
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Razón Social |
NORDEST GROUP LIMITADA
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R.U.T. |
76.374.952-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nordest Group |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 540 | Sobre | NYLON AZUL MONOF 4/0, C/A CT-20, 3/8 CIRCULO 20MM, HEBRA COLOR NEGRO , LARGO 45CM [224P234] | Nylon Negro 4-0 hebra 45cm aguja 3/8 Circulo Cortante 19mm. Fecha vencimiento agosto 2029. Presentación disponible cajas de 24 unidades. Marca Healthium. |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 297.000
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$ 297.000
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Total Neto
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$ 297.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.430
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$ 353.430
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.