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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1375754-13-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1375754-8-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES
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R.U.T. |
61.981.260-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Catamarca 2060 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
144970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Catamarca 2060 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL IMPRESOR |
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Razón Social |
SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA
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R.U.T. |
76.998.336-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL IMPRESOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103122
| Bandas de impresión | 8 | Unidad | Impresión Ventanal | Impresión Ventanal |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.000
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$ 680.000
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44103122
| Bandas de impresión | 25 | Unidad | Impresión Afiches | Impresión Afiches |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.000
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$ 55.000
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44103122
| Bandas de impresión | 1 | Unidad | Pendon Roller | Pendon Roller |
$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 763.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.970
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$ 907.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.