Orden de Compra. Nº3447-40-AG26 "compra ágil: 3447-711-COT25 Según Memo N°7783 de la adquisicion de Tiras Reactivas para la toma de Glucosa y Lancetas que permite medir de forma rapida la cual esta destinado a la farmacia municipal"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3447-40-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3447-711-COT25 Según Memo N°7783 de la adquisicion de Tiras Reactivas para la toma de Glucosa y Lancetas que permite medir de forma rapida la cual esta destinado a la farmacia municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-003-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 69.265.100-6
Dirección de Facturación Avda. Ramón Pérez Opazo N°3125
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 517750
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ramón Pérez Opazo N°3125
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIARGO
Razón Social DIARGO SPA
R.U.T. 77.014.701-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIARGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116201
Monitores o medidores de glucosa200UnidadAccu-Chek Instan Caja X 25 Tiras  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.000 $ 860.000
41116201
Monitores o medidores de glucosa200UnidadAccu-Chek Instan Caja X 50  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
41116201
Monitores o medidores de glucosa100UnidadAccu-Chek Softclix Lancetas X 25 Unidades  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
Total Neto $ 2.725.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 517.750
TOTAL OC $ 3.242.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.