Orden de Compra. Nº2263-510-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2263-38-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2263-510-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2263-38-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IX Región - Provincia de Malleco
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Lautaro N° 17, Angol
Comuna Angol
Impuesto 163039
Dirección de Envío de la Factura Lautaro N° 17, Angol
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.110.874-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos40UnidadANTICORROSIVO LUBRICANTE PENETRANTE WD-40 225 GRAMOS – 312 ML.ANTICORROSIVO LUBRICANTE PENETRANTE WD-40 225 GRAMOS – 312 ML. $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.600 $ 439.600
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto30UnidadPULVERIZADOR DE ALTA PRESION LIMPIA FRENOS PULVERIZADOR DE ALTA PRESION LIMPIA FRENOS $ 9.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.700 $ 278.700
21101802
Pulverizadores20UnidadLIMPIA CONTACTOLIMPIA CONTACTO $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
Total Neto $ 858.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.039
TOTAL OC $ 1.021.139


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.