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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058339-72-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ SERPENTINA Y OTROS INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°06, MEMO N°05 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
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R.U.T. |
69.010.200-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
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Comuna |
Huara
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Impuesto |
48336 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL |
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Razón Social |
DECORACIÓN INTEGRAL MARÍA JOSÉ MESIAS CAUCOTO
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R.U.T. |
76.482.094-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 40 | Bolsa | Papelillo picado de challa para uso en carnavales
Adjuntar ficha técnica o fotografía | |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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14111509
| Artículos de papelería | 56 | Rollo | Lanza Confeti Cotillón Fiesta de 1 metro Adjuntar ficha técnica o fotografía | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.400
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$ 162.400
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14111509
| Artículos de papelería | 40 | Rollo | Serpentina de papel colorida para uso en carnavales
Adjuntar ficha técnica o fotografía | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 254.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.336
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$ 302.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.