Orden de Compra. Nº1058339-72-AG25 "ADQ SERPENTINA Y OTROS INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°06, MEMO N°05"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ SERPENTINA Y OTROS INSUMOS PROGRAMA MUNICIPAL N°06, MEMO N°05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 48336
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL
Razón Social DECORACIÓN INTEGRAL MARÍA JOSÉ MESIAS CAUCOTO
R.U.T. 76.482.094-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAPIZ DECORACIÓN INTEGRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería40BolsaPapelillo picado de challa para uso en carnavales Adjuntar ficha técnica o fotografía   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
14111509
Artículos de papelería56RolloLanza Confeti Cotillón Fiesta de 1 metro Adjuntar ficha técnica o fotografía  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.400 $ 162.400
14111509
Artículos de papelería40RolloSerpentina de papel colorida para uso en carnavales Adjuntar ficha técnica o fotografía   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 254.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.336
TOTAL OC $ 302.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.