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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057490-888-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057490-69-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057490-69-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
35482,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose M. Infantes N°553, Providencia Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DOBLE A IMPRESORES |
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Razón Social |
JORGE ANTONIO FERNÁNDEZ DONOSO
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R.U.T. |
7.892.261-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DOBLE A IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 1000 | Block | FFS-0003 CARNET DE ALTA (UD);CART. 180 GRS | FFS-0003 CARNET DE ALTA UD;CART. 180 GRS |
$ 38,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.000
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$ 38.000
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14111533
| Cuadernillos o formularios para exámenes | 4250 | Unidad | FFF-0012 ETIQUETA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS "ALTO RIESGO", LETRA ROJA (UD); AUTOADHESIVAS | FFF-0012 ETIQUETA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS ALTO RIESGO, LETRA ROJA UD; AUTOADHESIVAS |
$ 35,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.750
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$ 148.750
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Total Neto
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$ 186.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.482
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$ 222.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.