Orden de Compra. Nº3250-298-AG25 "CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA LA CAPUERTOMAU Y UNIDADES DEPENDIENTES."
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-298-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CAPUERTOMAU - ADQUISICIÓN DE VIVERES PARA LA CAPUERTOMAU Y UNIDADES DEPENDIENTES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 46217,5
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED LAGOS
Razón Social RED LAGOS SPA
R.U.T. 77.793.363-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED LAGOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural15UnidadQUESO LAMINADO 150GRS  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
50131701
Leche o productos de mantequilla20UnidadMANTEQUILLA 125GRS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50202301
Agua36UnidadAGUA CON SABOR DE 600ML  $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
50101539
Verduras congeladas10kilogramoCHOCLO TROZO  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
10151605
Semillas de avena5CajaBARRAS DE CEREAL DE 8 UNIDADES  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas15UnidadJAMÓN DE PAVO 200 GRS  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750
50171902
Salsa5UnidadSALSA DE SOYA 500 ML  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
50171902
Salsa10UnidadAJÍ CHILENO CREMA 240 GRS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado24UnidadYOGURT DE 125 GRS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50171707
Vinagres12UnidadSUCEDANEO DE LIMON DE 500 ML  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
Total Neto $ 243.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.218
TOTAL OC $ 289.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.