Orden de Compra. Nº1413-787-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1413-86-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-787-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1413-86-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1643 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 383797,15
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS
R.U.T. 92.475.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadMantención correspondiente a 280.000 kilómetros, repuestos, insumos varios y mano de obra, según cotización Nº0102403413.-   $ 460.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.653 $ 460.653
25101702
Vehículos de policía1UnidadCambio de válvula de realimentación, repuestos, insumos varios y mano de obra, según cotización Nº0102403544.-   $ 1.369.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.891 $ 1.369.891
25101702
Vehículos de policía1UnidadCambio de batería, repuestos, insumos varios y mano de obra, según cotización Nº0102407684.-   $ 189.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.441 $ 189.441
Total Neto $ 2.019.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.797
TOTAL OC $ 2.403.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.