Orden de Compra. Nº4642-1227-SE15 "Contratacion del Servicio de Aseo -Hospital de Carabineros y dependencias anexas."
Recuerde que el responsable del pago es FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4642-1227-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Contratacion del Servicio de Aseo -Hospital de Carabineros y dependencias anexas.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Hospitales
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Unidad de Compra Valencia Nro. 2430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
R.U.T. 60.514.000-9
Dirección de Facturación Valencia Nro. 2430
Comuna Ñuñoa
Impuesto 140823529,11
Dirección de Envío de la Factura Valencia Nro. 2430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serviciosfullclean
Razón Social SERVICIOS GENERALES FULLCLEANS A
R.U.T. 99.580.810-2
Sucursal Serviciosfullclean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios9MesServ. Aseo Integral (FH9886) -La empresa debera emitir en forma mensual una factura por el valor mensual acordado en contrato Nº339/2014. DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2015.Serv. Aseo Integral (FH9886) -La empresa debera emitir en forma mensual una factura por el valor mensual acordado en contrato Nº339/2014. DESDE ENERO A SEPTIEMBRE 2015. $ 82.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.176.469 $ 741.176.469
Total Neto $ 741.176.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.823.529
TOTAL OC $ 881.999.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.