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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3130-2105-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3130-294-COT25; APOSITO DE ESPUMA MICROADHERENTE REQ. 28528 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL NAVAL CIRUJANO GUZMAN DE MAGALL
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R.U.T. |
61.102.029-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. BULNES 0256 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
142500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. BULNES 0256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-06-2025 |
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Proveedor |
Importadora RM SA |
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Razón Social |
IMPORTADORA RM S.A.
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R.U.T. |
76.817.360-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Importadora RM SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311507
| Esponjas de vendaje | 50 | Unidad | APOSITO DE ESPUMA MICROADERENTE CON UNA MATRIZ CICATRIZANTE TCL Y BORDE ADHESIVO DE SILICONA, IMPERMEABLE Y REPOSICIONABLE, DE 20 X 20 CM. ESTERIL , VIGENCIA MAYOR A 1 AÑO. COTIZAR VALOR CON FLETE INCLUÍDO HASTA NUESTRAS BODEGAS Y ADJUNTAR FICHA TÉCNICA. | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750.000
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$ 750.000
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Total Neto
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$ 750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.500
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$ 892.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.