|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1224953-74-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESRATIZADO,FUMIGADO Y SANITIZADO EN DEPENDENCIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1224953-86-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIP ANCUD PARA LA EDUCAC SALUD
|
|
R.U.T. |
71.420.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
Yerbas buenas 915 |
|
Comuna |
Ancud
|
|
Impuesto |
261210,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas buenas 915 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Norma Miriam |
|
Razón Social |
PATRICIO ANTONIO VEGA ESCOBAR
|
|
R.U.T. |
15.457.003-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Norma Miriam |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102103
| Servicios de exterminación o fumigación | 1 | Unidad no definida | DESRATIZADO,FUMIGADO Y SANITIZADO EN DEPENDENCIAS AREA SALUD, MES DE FEBRERO | |
$ 1.374.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.374.790
|
$ 1.374.790
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.374.790
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 261.210
|
|
$ 1.636.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.