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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
847-199-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE- MATERIAL FUNGIBLE ID 847-35-LE24 PROG 1 SC 54760. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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847-35-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
519118 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISERCON |
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Razón Social |
DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.992.367-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISERCON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121902
| Fieltro | 206 | Unidad | Set hojas tela fieltro. ver detalle remitirse a bases de licitación adjuntas, Resolución Exenta N°596 de fecha 14 de junio 2024. | PAQUETE DE 24 COLORES |
$ 9.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.874.600
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$ 1.874.600
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60124317
| Masa de modelado | 256 | Unidad | Set pote Masa Monocolor 220 g. ver detalle remitirse a bases de licitación adjuntas, Resolución Exenta N°596 de fecha 14 de junio 2024. | MARCA DIDO |
$ 3.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 857.600
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$ 857.600
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Total Neto
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$ 2.732.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 519.118
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$ 3.251.318
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.