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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-748-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO R.A.A.C. ORD. 233 SUBV. REGULAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-647-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 La Unión |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
58060,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 La Unión |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLEANHOUSE SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA
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R.U.T. |
77.806.603-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLEANHOUSE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 1 | Unidad | LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO, INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA EN NUESTRA BODEGA, CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO, CONSIDERAR PRESENTAR ANEXO DE IDENTIFICACION DE PROVEEDOR.
| LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO |
$ 305.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 305.580
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$ 305.580
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Total Neto
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$ 305.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.060
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$ 363.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.