Orden de Compra. Nº3335-748-AG25 "ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO R.A.A.C. ORD. 233 SUBV. REGULAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-647-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3335-748-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LICEO R.A.A.C. ORD. 233 SUBV. REGULAR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-647-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
R.U.T. 69.200.800-6
Dirección de Facturación Cayetano Letelier N° 589 La Unión
Comuna La Unión
Impuesto 58060,2
Dirección de Envío de la Factura Cayetano Letelier N° 589 La Unión
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLEANHOUSE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEAN HOUSE SPA
R.U.T. 77.806.603-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLEANHOUSE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos1UnidadLISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO, INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA EN NUESTRA BODEGA, CARACTERISTICAS DE LO OFERTADO, CONSIDERAR PRESENTAR ANEXO DE IDENTIFICACION DE PROVEEDOR. LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 305.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.580 $ 305.580
Total Neto $ 305.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.060
TOTAL OC $ 363.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.113.580-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.725.347-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.