Orden de Compra. Nº
2385-164-AG25
"
Materiales de Construcción memo 25: 2385-93-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-164-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Construcción memo 25: 2385-93-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
242695,17
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCELO GALVEZ MAGNA
Razón Social
MARCELO GALVEZ MAGNA
R.U.T.
12.637.658-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARCELO GALVEZ MAGNA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
20
Unidad
Silicona pintable (sellador acrílico)
Sellador acrílico 280 ml pintable blanco Hela
$ 3.744,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.880
$ 74.880
31211904
Brochas
6
Unidad
Brochas de 2 1/2
Brocha multipropósito 2 1/2", Condor
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
31201602
Pastas
2
Unidad
Tineta pasta d muro
Pasta muro 1 tineta blanco mate Sipa
$ 25.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.058
$ 50.058
31211906
Rodillos de pintar
6
Unidad
Rodillo de 7 chiporro natural Lizcal
Rodillo chiporro 5x23 cm
$ 9.407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.442
$ 56.442
31201605
Masillas
3
Unidad
Sacos de masilla base de 25 kilos (romeral)
Masilla base 25 kg Gyplac
$ 28.786,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.358
$ 86.358
60123601
Pegamento de purpurina
2
Unidad
Adhesivo alfombra revestimientos textiles 3, 75 lts Topex
Adhesivo para alfombras 1 gl Topex
$ 59.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.424
$ 118.424
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
Tineta pintura esmalte al agua color marfil Sipa
Esmalte al Agua Mate 4 galón(es) marfil Sipa
$ 132.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 398.169
$ 398.169
47121810
Dispensador de trapos de limpiar
4
kilogramo
Trapos paño de limpieza
Trapos paño de limpieza
$ 5.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.032
$ 20.032
30161701
Alfombrado
20
Metro Lineal
Cubre piso color cafe
Cubre piso color cafe
$ 20.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.680
$ 400.680
23131507
Tela para lijar
50
Pliego
Lija de fierro tela 120
Lija de fierro tela 120
$ 576,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
Total Neto
$ 1.277.343
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 242.695
TOTAL OC
$ 1.520.038
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
12.637.658-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.