Orden de Compra. Nº2385-164-AG25 "Materiales de Construcción memo 25: 2385-93-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-164-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción memo 25: 2385-93-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 242695,17
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO GALVEZ MAGNA
Razón Social MARCELO GALVEZ MAGNA
R.U.T. 12.637.658-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELO GALVEZ MAGNA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas20UnidadSilicona pintable (sellador acrílico)Sellador acrílico 280 ml pintable blanco Hela $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.880 $ 74.880
31211904
Brochas6UnidadBrochas de 2 1/2Brocha multipropósito 2 1/2", Condor $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
31201602
Pastas2UnidadTineta pasta d muroPasta muro 1 tineta blanco mate Sipa $ 25.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.058 $ 50.058
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillo de 7 chiporro natural Lizcal Rodillo chiporro 5x23 cm $ 9.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.442 $ 56.442
31201605
Masillas3UnidadSacos de masilla base de 25 kilos (romeral)Masilla base 25 kg Gyplac $ 28.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.358 $ 86.358
60123601
Pegamento de purpurina2UnidadAdhesivo alfombra revestimientos textiles 3, 75 lts Topex Adhesivo para alfombras 1 gl Topex $ 59.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.424 $ 118.424
31211501
Pinturas al esmalte3UnidadTineta pintura esmalte al agua color marfil Sipa Esmalte al Agua Mate 4 galón(es) marfil Sipa $ 132.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.169 $ 398.169
47121810
Dispensador de trapos de limpiar4kilogramoTrapos paño de limpiezaTrapos paño de limpieza $ 5.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.032 $ 20.032
30161701
Alfombrado20Metro LinealCubre piso color cafeCubre piso color cafe $ 20.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.680 $ 400.680
23131507
Tela para lijar50PliegoLija de fierro tela 120Lija de fierro tela 120 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
Total Neto $ 1.277.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.695
TOTAL OC $ 1.520.038


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.637.658-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.