Orden de Compra. Nº1213005-107-SE23 "MEJORAS EN EL COMEDOR PARA ESTUDIANTES E.B.M."
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1213005-107-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MEJORAS EN EL COMEDOR PARA ESTUDIANTES E.B.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACION CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra CALA CALA # 112
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SOFTLAND ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE POZO ALMONTE
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 213370
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES JIREH
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GABRIEL ANDRES LABRA TO
R.U.T. 77.780.909-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES JIREH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared2Unidad SOPORTES CAMPANA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31161503
Clavo-tornillo1Unidad TORNILLOS Y SOPORTE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad INSUMOS - TRASLADO - ALIMIENTACIÓN $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72102402
Servicios de pintura de interiores1Unidad TINETA PINTURA MARFIL CLARO - ACCESORIOS $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
31161503
Clavo-tornillo1Unidad CLAVOS - PALOS 2x1 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
72102402
Servicios de pintura de interiores63Metro Cuadrado PINTURA EN COMEDOR - YESO - PASTA MURO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
31191515
Malla abrasiva4Metro Cuadrado MALLA DURA FLEXIBLE $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
Total Neto $ 1.123.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.370
TOTAL OC $ 1.336.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.