Orden de Compra. Nº1057494-6367-SE25 "S-COM-23446 Servicio ropería MAR25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057494-6367-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra S-COM-23446 Servicio ropería MAR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057494-76-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3123 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
R.U.T. 61.608.102-0
Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
Comuna *
Impuesto 4821732,22
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera Nº3300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Golden Clean
Razón Social GOLDEN CLEAN S A
R.U.T. 99.574.920-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Golden Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos19163Unidad no definidaKILOS DE ROPA LAVADA OCTUBRE   $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.534.145 $ 17.534.145
42131703
Packs quirúrgicos1Unidad no definidaARRIENDO DE ROPA QUIRURGICA  $ 672.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.993 $ 672.993
42131703
Packs quirúrgicos393Unidad no definidaARMADO Y ESTERILIZACIÓN DE PAQUETES QUIRÚRGICOS  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.414.800 $ 1.414.800
42131703
Packs quirúrgicos1UnidadADMINISTRACIÓN ROPERÍA   $ 5.755.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.755.600 $ 5.755.600
Total Neto $ 25.377.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.821.732
TOTAL OC $ 30.199.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.