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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
691862-5-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691862-6-COT25 "EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CREPPI" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
60.910.047-8 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
315340,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-12-2025 |
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Proveedor |
IGESCOM 1 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
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R.U.T. |
77.152.668-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGESCOM 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161520
| Micrófonos | 5 | Unidad | Micrófono de solapa inalámbrico, más detalles en el anexo adjunto, revisar antes de ofertar. | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 20.288,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.440
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$ 101.440
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45111620
| Proyectores multimedia | 1 | Unidad | Proyector, más detalles en el anexo adjunto, revisar antes de ofertar. | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 415.267,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 415.267
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$ 415.267
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 2 | Unidad | Notebook, más detalles en el anexo adjunto, revisar antes de ofertar. | SEGÚN COTIZACIÓN |
$ 571.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.142.980
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$ 1.142.980
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Total Neto
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$ 1.659.687
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 315.341
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$ 1.975.028
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.