Orden de Compra. Nº691862-5-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691862-6-COT25 "EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CREPPI""
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 691862-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 691862-6-COT25 "EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO CREPPI"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO EDUCACION DIFERENCIAL
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
R.U.T. 60.910.047-8
Dirección de Facturación JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
Comuna Ñuñoa
Impuesto 315340,53
Dirección de Envío de la Factura JOSE PEDRO ALESSANDRI 774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM 1
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGESCOM 1
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161520
Micrófonos5UnidadMicrófono de solapa inalámbrico, más detalles en el anexo adjunto, revisar antes de ofertar.SEGÚN COTIZACIÓN $ 20.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.440 $ 101.440
45111620
Proyectores multimedia1UnidadProyector, más detalles en el anexo adjunto, revisar antes de ofertar.SEGÚN COTIZACIÓN $ 415.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.267 $ 415.267
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC2UnidadNotebook, más detalles en el anexo adjunto, revisar antes de ofertar.SEGÚN COTIZACIÓN $ 571.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.980 $ 1.142.980
Total Neto $ 1.659.687
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 315.341
TOTAL OC $ 1.975.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.