Orden de Compra. Nº3250-36-AG26 "3250-16-COT26, CAPUERTOMAU - CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENCIÓN DE LOS 120.000 KM DEL VEHÍCULO FSICAL L-495"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-36-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 3250-16-COT26, CAPUERTOMAU - CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENCIÓN DE LOS 120.000 KM DEL VEHÍCULO FSICAL L-495
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 35910
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2026
TítuloDescripción
DESPACHO DE ARTÍCULO
NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

CAPUERTOMAU - CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE LOS 120.000 KM DEL VEHICULO FISCAL L-495. PROVENIENTE DE COMPRA ÁGIL: 3250-16-COT26.

SR PROVEEDOR:

1. DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.
2. EMITIR LA FACTURA UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN O SERVICIO SOLICITADO.
3. ENVIAR LA FACTURA AL CORREO facturacion.puertomontt@dgtm.cl
4. SI LA FACTURA ES CEDIDA A UNA EMPRESA DE FACTORING DEBE INFORMAR AL CORREO INDICADO EN PUNTO ANTERIOR,
ADJUNTANDO EL CERTIFICADO DEL SII Y LOS DATOS BANCARIOS DE LA EMPRESA A LA CUAL LE CEDIO SU FACTURA. SE HACE
PRESENTE QUE LA OMISIÓN O NO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES DE CESIÓN DE FACTORING PRODUCEN RETRASO EN EL
PAGO DE LA FACTURA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servidiesel spa
Razón Social SERVIDIESEL SPA
R.U.T. 76.551.182-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servidiesel spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadMANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE A LOS 120.000 KMS. DE VEHICULO FISCAL L-495, , LAS OFERTAS DEBEN CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN LA DESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE COMPRA ÁGIL.3250-16-COT26, CAPUERTOMAU - CONTRATACIÓN DE SERVICIO POR MANTENCIÓN DE LOS 120.000 KM DEL VEHÍCULO FSICAL L-495 $ 189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
Total Neto $ 189.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.910
TOTAL OC $ 224.910


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.193.415-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.