Orden de Compra. Nº3567-178-AG25 "ADQUISICIÓN DE COLACIONES E INSUMOS PROGRAMA DISCAPACIDAD Y TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3567-178-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES E INSUMOS PROGRAMA DISCAPACIDAD Y TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T. 69.150.700-9
Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna Florida
Impuesto 20125,37
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Aromos
Razón Social SUPERMERCADO LOS AROMOS SPA
R.U.T. 77.898.939-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Los Aromos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1BolsaPAPAS FRITAS GRANDE  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1BolsaBOLSA DE RAMITAS GRANDE  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
90101802
Reparto de comidas a domicilio30UnidadCOLACIONES CONSISTENTES EN: - 1 BARRA DE CEREAL - 1 LECHE DE 200 ML - 1 JUGO INDIVIDUAL 200 ML - 1 FRUTA - 1 YOGURT 125 G - 1 SANDWICH JAMÓN - QUESO - 1 GALLETA MINI  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL CON GAS DE 1.5 LTS.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50201706
Café1UnidadCAFÉ DE 170 GR.  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
50201711
Té instantáneo1UnidadTÉ EN POLVO DE 30 G  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico40UnidadCUCHARAS DE MADERAS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVASOS DE BEBIDAS FRIAS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadVASOS PARA CAFÉ  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCAR  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLA DE PAPEL GRANDE  $ 2.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.688 $ 4.688
14111705
Servilletas de papel2PaqueteSERVILLETA  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470 $ 470
50181905
Galletas dulces o pastelitos4PaquetePAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS  $ 1.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.428 $ 7.428
Total Neto $ 105.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.125
TOTAL OC $ 126.048


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.