Orden de Compra. Nº
3567-178-AG25
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ADQUISICIÓN DE COLACIONES E INSUMOS PROGRAMA DISCAPACIDAD Y TURISMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3567-178-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE COLACIONES E INSUMOS PROGRAMA DISCAPACIDAD Y TURISMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad De Florida
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FLORIDA
R.U.T.
69.150.700-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
Comuna
Florida
Impuesto
20125,37
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Los Aromos
Razón Social
SUPERMERCADO LOS AROMOS SPA
R.U.T.
77.898.939-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Los Aromos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Bolsa
PAPAS FRITAS GRANDE
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Bolsa
BOLSA DE RAMITAS GRANDE
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
90101802
Reparto de comidas a domicilio
30
Unidad
COLACIONES CONSISTENTES EN: - 1 BARRA DE CEREAL - 1 LECHE DE 200 ML - 1 JUGO INDIVIDUAL 200 ML - 1 FRUTA - 1 YOGURT 125 G - 1 SANDWICH JAMÓN - QUESO - 1 GALLETA MINI
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.370
$ 74.370
50202310
Agua mineral
2
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS DE 1.5 LTS.
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ DE 170 GR.
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TÉ EN POLVO DE 30 G
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
40
Unidad
CUCHARAS DE MADERAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DE BEBIDAS FRIAS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
40
Unidad
VASOS PARA CAFÉ
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
AZÚCAR
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
14111703
Toallas de papel
2
Paquete
TOALLA DE PAPEL GRANDE
$ 2.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.688
$ 4.688
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
SERVILLETA
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 470
$ 470
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Paquete
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 1.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.428
$ 7.428
Total Neto
$ 105.923
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.125
TOTAL OC
$ 126.048
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.