Orden de Compra. Nº1057472-23879-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-171-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-23879-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-171-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 47082,38
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Inti
Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T. 18.018.699-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151701
Utensilios para servir domésticos4PackPLATO INFANTIL CON DIVISIONESPLATO INFANTIL CON DIVISIONES $ 12.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.344 $ 48.344
52151701
Utensilios para servir domésticos4PackSERVICIO INFANTIL DE ACERO INOXIDABLE SERVICIO INFANTIL DE ACERO INOXIDABLE $ 19.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.596 $ 78.596
52151701
Utensilios para servir domésticos4PackSERVICIO DE APRENDIZAJESERVICIO DE APRENDIZAJE $ 13.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.396 $ 54.396
52151701
Utensilios para servir domésticos4PackCUCHARA RECTA X 2 UNIDADESCUCHARA RECTA X 2 UNIDADES $ 7.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.192 $ 30.192
52151701
Utensilios para servir domésticos2UnidadVASO ANTIDERRAME 360VASO ANTIDERRAME 360 $ 18.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.274 $ 36.274
Total Neto $ 247.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.082
TOTAL OC $ 294.884


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.