|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1019-485-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-150-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé 59, piso 8 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
388968 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 59, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
suria ltda |
|
Razón Social |
INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.827.520-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
suria ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 24 | Unidad | sillas ergonómicas | |
$ 85.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.047.200
|
$ 2.047.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.047.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 388.968
|
|
$ 2.436.168
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.