Orden de Compra. Nº1391-440-AG25 "CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 73, ADQUISICIÓN DE SILLÓN DENTAL PARA ENFERMERÍA. E102RT9"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-440-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 73, ADQUISICIÓN DE SILLÓN DENTAL PARA ENFERMERÍA. E102RT9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1345 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 556700
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
TítuloDescripción
DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN.

FACTURAR A: DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE, REGIÓN DEL MAULE

RUT 61.004.051-9

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN: 4 NORTE Nº 1246, TALCA.

ADJUNTAR ARCHIVO XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

FORMA DE PAGO: CRÉDITO

RECEPCIÓN DE PRODUCTOS CONFORME A OFERTA, DE LUNES A VIERNES, DE 09:00 A 12:00 Y 14:00 A 16:30 HORAS. 

SE EXIGE PRESENTAR FACTURA ORIGINAL Y COPIA CEDIBLE.

LA FACTURA DEBE SER ENTREGADA EN CCP DE CAUQUENES.

DIR: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA Nº 75, CAUQUENES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTIMOVIL
Razón Social CRISTIAN ERNESTO LEZAETA SOTOMAYOR
R.U.T. 7.016.797-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENTIMOVIL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151701
Sillas de examen dental o piezas o accesorios relacionados1UnidadSILLÓN DENTAL CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN PDF  $ 2.930.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.930.000 $ 2.930.000
Total Neto $ 2.930.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 556.700
TOTAL OC $ 3.486.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.016.797-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.