Orden de Compra. Nº3933-70-SE25 "MATERIALES VARIOS PARA MANTENCIONES EN LICEO JUAN SCHLEYER, FONDOS MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3933-70-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS PARA MANTENCIONES EN LICEO JUAN SCHLEYER, FONDOS MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3935-78-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60/160 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE
R.U.T. 69.190.900-K
Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85
Comuna Angol
Impuesto 550791
Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FerreMaq Sur
Razón Social INVERSIONES FERREMAQ SUR SPA
R.U.T. 77.242.273-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FerreMaq Sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera1GlobalCONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS INCORPORADOS, SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS. MATERIALES VARIOS PARA MANTENCIONES EN LICEO JUAN SCHLEYER, FONDOS MANTENCION SEGÚN COTIZACION N°194CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS INCORPORADOS, SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS. $ 2.898.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.900 $ 2.898.900
Total Neto $ 2.898.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 550.791
TOTAL OC $ 3.449.691


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.