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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-735-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales para unidad de servicios generales del Hospital Dr Mario Sánchez Vergara |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
248329,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-12-2025 |
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Proveedor |
TRANSMADE |
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Razón Social |
TRANSMADE SPA
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R.U.T. |
77.020.897-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRANSMADE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161908
| Piezas de escaleras | 8 | Unidad | Tiras de 3 mts, Nariz de grada seguridad de escalera pvc 50x25 mm | |
$ 12.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.160
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$ 96.160
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39101701
| Tubos fluorescentes | 100 | Unidad | tubos led, luz fría 18w, (megabright o equivalente) | |
$ 2.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 247.900
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$ 247.900
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48101615
| Lavaplatos de uso comercial | 5 | Unidad | Llaves monomando cuello cisne gerentológico cromado | |
$ 73.182,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 365.910
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$ 365.910
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86131502
| Pintura | 5 | Tineta | Pintura esmalte al agua color blanco semibrillo, marca SIPA, CERESITA O EQUIVALENTE | |
$ 119.405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 597.025
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$ 597.025
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Total Neto
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$ 1.306.995
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 248.329
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$ 1.555.324
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.