Orden de Compra. Nº1703-735-AG25 "Adquisición de materiales para unidad de servicios generales del Hospital Dr Mario Sánchez Vergara"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-735-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para unidad de servicios generales del Hospital Dr Mario Sánchez Vergara
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2921
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 248329,05
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSMADE
Razón Social TRANSMADE SPA
R.U.T. 77.020.897-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSMADE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161908
Piezas de escaleras8UnidadTiras de 3 mts, Nariz de grada seguridad de escalera pvc 50x25 mm  $ 12.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.160 $ 96.160
39101701
Tubos fluorescentes100Unidadtubos led, luz fría 18w, (megabright o equivalente)   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.900 $ 247.900
48101615
Lavaplatos de uso comercial5UnidadLlaves monomando cuello cisne gerentológico cromado   $ 73.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.910 $ 365.910
86131502
Pintura5TinetaPintura esmalte al agua color blanco semibrillo, marca SIPA, CERESITA O EQUIVALENTE   $ 119.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 597.025 $ 597.025
Total Neto $ 1.306.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 248.329
TOTAL OC $ 1.555.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.