Orden de Compra. Nº4159-304-SE25 "INSUMOS LIBRERIA/VTF/OFICIO 34/SALA CUNA PASITOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4159-304-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LIBRERIA/VTF/OFICIO 34/SALA CUNA PASITOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4159-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 JARDIN INFANTIL PASITOS. del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL
R.U.T. 69.130.700-K
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
Comuna Parral
Impuesto 61428,14
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 206 Esquina Pablo Neruda
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Galaxia
Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA
R.U.T. 9.344.181-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Galaxia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA/VTF/OFICIO 34/SALA CUNA PASITOS/CARGO AL ÍTEM:215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA.DESPACHAR A: "SALA CUNA PASITO":POBLACIÓN LOS TULIPANES PASAJE # 67.ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustreparral-cl CELULAR: 923839341ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIBRERIA/VTF/OFICIO 34/SALA CUNA PASITOS/CARGO AL ÍTEM:215.22.04.002 "TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA.DESPACHAR A: "SALA CUNA PASITO":POBLACIÓN LOS TULIPANES PASAJE # 67.ENVIAR FACTURA A: betty.morales.daem@eduilustre $ 404.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.132 $ 404.132
Total Neto $ 404.132
Descuento $ 80.826
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.428
TOTAL OC $ 384.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.