Orden de Compra. Nº4858-563-SE25 "CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS E INSUMOS DE SUPER."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4858-563-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS E INSUMOS DE SUPER.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4858-41-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T. 69.160.700-3
Dirección de Facturación Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna Tirúa
Impuesto 38513
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado los perez
Razón Social COMERCIALIZADORA LOS PEREZ LIMITADA
R.U.T. 76.397.629-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal supermercado los perez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos3BolsaCUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES BOLSAS 50 UNID.CUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES BOLSAS 50 UNID. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos12BolsaVASOS TERMICO PLUMAVIT GRANDE BOLSA 50 UNIDADESVASOS TERMICO PLUMAVIT GRANDE BOLSA 50 UNIDADES $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos5BolsaAZUCAR, IANSA BOLSA 1 KGAZUCAR, IANSA BOLSA 1 KG $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos12BotellaJUGO NECTAR (WATTS) 1 ½ LITROJUGO NECTAR (WATTS) 1 ½ LITRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos4BotellaAGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS BOTELLA 1.600 CCAGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS BOTELLA 1.600 CC $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos8CajaBOMBONES CAJA 30 UNIDADESBOMBONES CAJA 30 UNIDADES $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadBANDEJAS DE CARTON REDONDAS GRANDE POR UNIDADBANDEJAS DE CARTON REDONDAS GRANDE POR UNIDAD $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadBLONDA PARA BANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDEBLONDA PARA BANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDE $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos4UnidadTOALLA DE PAPEL (NOVA) 1 UNIDADTOALLA DE PAPEL (NOVA) 1 UNIDAD $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2TarroSABORIZANTE PARA LECHE (MILO) TARRO 400 GRSSABORIZANTE PARA LECHE (MILO) TARRO 400 GRS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos5TarroCAFÉ INSTANTANEO (NESCAFE TRADICION) TARRO 400 GRSCAFÉ INSTANTANEO (NESCAFE TRADICION) TARRO 400 GRS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10PaqueteGALLETAS (CRIOLLITAS) BOLSA 100 GRGALLETAS (CRIOLLITAS) BOLSA 100 GR $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos10PaqueteGALLETAS DE AVENA (COSTA) PAQUETE 135 GRSGALLETAS DE AVENA (COSTA) PAQUETE 135 GRS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 202.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.513
TOTAL OC $ 241.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.