Orden de Compra. Nº
4858-563-SE25
"
CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS E INSUMOS DE SUPER.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4858-563-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS E INSUMOS DE SUPER.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4858-41-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Unidad de Compra
Guerrero S/n Tirua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
R.U.T.
69.160.700-3
Dirección de Facturación
Avenida Costanera 080, Tirua
Comuna
Tirúa
Impuesto
38513
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Costanera 080, Tirua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los perez
Razón Social
COMERCIALIZADORA LOS PEREZ LIMITADA
R.U.T.
76.397.629-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los perez
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Bolsa
CUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES BOLSAS 50 UNID.
CUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES BOLSAS 50 UNID.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
12
Bolsa
VASOS TERMICO PLUMAVIT GRANDE BOLSA 50 UNIDADES
VASOS TERMICO PLUMAVIT GRANDE BOLSA 50 UNIDADES
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Bolsa
AZUCAR, IANSA BOLSA 1 KG
AZUCAR, IANSA BOLSA 1 KG
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
12
Botella
JUGO NECTAR (WATTS) 1 ½ LITRO
JUGO NECTAR (WATTS) 1 ½ LITRO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Botella
AGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS BOTELLA 1.600 CC
AGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS BOTELLA 1.600 CC
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Caja
BOMBONES CAJA 30 UNIDADES
BOMBONES CAJA 30 UNIDADES
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
BANDEJAS DE CARTON REDONDAS GRANDE POR UNIDAD
BANDEJAS DE CARTON REDONDAS GRANDE POR UNIDAD
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad
BLONDA PARA BANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDE
BLONDA PARA BANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDE
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad
TOALLA DE PAPEL (NOVA) 1 UNIDAD
TOALLA DE PAPEL (NOVA) 1 UNIDAD
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Tarro
SABORIZANTE PARA LECHE (MILO) TARRO 400 GRS
SABORIZANTE PARA LECHE (MILO) TARRO 400 GRS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Tarro
CAFÉ INSTANTANEO (NESCAFE TRADICION) TARRO 400 GRS
CAFÉ INSTANTANEO (NESCAFE TRADICION) TARRO 400 GRS
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Paquete
GALLETAS (CRIOLLITAS) BOLSA 100 GR
GALLETAS (CRIOLLITAS) BOLSA 100 GR
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Paquete
GALLETAS DE AVENA (COSTA) PAQUETE 135 GRS
GALLETAS DE AVENA (COSTA) PAQUETE 135 GRS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 202.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.513
TOTAL OC
$ 241.213
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.