Orden de Compra. Nº1743-299-SE25 "PREMIOS Y ESTIMULOS CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ORDEN DE COMPRA DESDE 1743-26-CO25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1743-299-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PREMIOS Y ESTIMULOS CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA ORDEN DE COMPRA DESDE 1743-26-CO25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1743-26-CO25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 390 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T. 69.091.100-0
Dirección de Facturación Cardenal Caro 796
Comuna Litueche
Impuesto 76000
Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Antonio
Razón Social CÉSAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS
R.U.T. 13.781.095-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141601
Acericos40UnidadPINS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
53141601
Acericos140UnidadDOMO  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
49101702
Trofeos4UnidadTROFEOS CRISTAL GRABADOSOferto a todos los productos solicitado en las presentes bases administrativas, el monto a ofertar es de 1 por tratarse de un suministro en el anexo 1 aparece el valor de cada producto $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.000
TOTAL OC $ 476.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.