Orden de Compra. Nº1979-2956-SE24 "CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO 1979-32-LQ23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1979-2956-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO 1979-32-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1979-32-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Nueva Imperial
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Unidad de Compra Castellón # 0115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4387
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 61.607.401-6
Dirección de Facturación Av. Castellón #0115, Nueva Imperial
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 568428,89
Dirección de Envío de la Factura Av. Castellón #0115, Nueva Imperial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Las Violetas Spa
Razón Social FERRETERIA LAS VIOLETAS SPA
R.U.T. 76.938.349-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Las Violetas Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111515
Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO COTIZACION N°153CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
27111704
Enchufes1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO COTIZACION N°154CONVENIO SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTRO $ 2.221.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.221.731 $ 2.221.731
Total Neto $ 2.991.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 568.429
TOTAL OC $ 3.560.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.