Orden de Compra. Nº1178407-79-AG25 "ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO SEGÚN COMPRA AGIL1178407-37-COT25 EMGA (V.)"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor General de la Armada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178407-79-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE ASEO SEGÚN COMPRA AGIL1178407-37-COT25 EMGA (V.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Estado Mayor General de la Armada
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor General de la Armada
R.U.T. 62.000.730-7
Dirección de Facturación TOMAS RAMOS 12
Comuna Valparaíso
Impuesto 189195,16
Dirección de Envío de la Factura TOMAS RAMOS 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2025
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA DEL MATERIAL
ENTREGAR POR UN COSTADO DE LA GUARDIA DE TOMAS RAMOS (N°12 A) A UN COSTADO DE LA CORTE DE APELACIONES.
HORARIOS DE ENTREGA: 

LUNES A VIERNES (SOLO DÍAS HÁBILES) 
08:30 A 11:30 
14:00 A 16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico200UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS MARCA TECNOROLL O OVELLA (PARA DISPENSADOR)  $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.000 $ 637.000
14111704
Papel higiénico80UnidadPAPEL HIGIÉNICO OVELLA 300M ROLLOS O SU EQUIVALENTE (PARA DISPENSADOR)  $ 1.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.280 $ 117.280
47121605
Limpiadores de suelo20UnidadLIMPIADOR 2 EN 1 (RENOVADOR Y ABRILLANTADOR) PISO FLOTANTE EXCELL O SU EQUIVALENTE.  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800
47131602
Paños de limpieza absorbente50UnidadPAÑOS MICROFIBRA ABSORBENTES.  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121605
Limpiadores de suelo20UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE CLORO ANTIHONGOS CON GATILLO O SU EQUIVALENTE.  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
14111704
Papel higiénico4PackPACK PAPEL HIGIÉNICO 48 ROLLOS 25 MTS. C/U DOBLE HOJA MARCA CONFORT O SU EQUIVALENTE (192 UNIDADES)  $ 15.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.984 $ 60.984
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90 VIRUTEX (10 U.) O SU EQUIVALENTE.  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
Total Neto $ 995.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.195
TOTAL OC $ 1.184.959


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.