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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2103-578-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TEST MES DE SEPTIEMBRE 2025 VALTEK, HOSPITAL LONQUIMAY |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057390-45-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Lonquimay |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 1641 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Lonquimay
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R.U.T. |
61.607.402-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 1641 |
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Comuna |
Lonquimay
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Impuesto |
1541990,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 1641 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALTEK S.A. |
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Razón Social |
VALTEK S.A.
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R.U.T. |
79.568.850-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VALTEK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116205
| Kits de exámenes rápidos | 952 | Unidad no definida | HEMATOLOGIA | HEMATOLOGIA |
$ 3.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300.584
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$ 3.300.584
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41116205
| Kits de exámenes rápidos | 1057 | Unidad no definida | COAGULACION | COAGULACION |
$ 1.705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.802.185
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$ 1.802.185
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41116205
| Kits de exámenes rápidos | 599 | Unidad no definida | ORINA | ORINA |
$ 5.030,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.012.970
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$ 3.012.970
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Total Neto
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$ 8.115.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.541.990
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$ 9.657.729
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.