Orden de Compra. Nº
2324-718-AG25
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material para reparacion de infraestructura de programa eleam alerce, senama / ddieco - eleam / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-474-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-718-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
material para reparacion de infraestructura de programa eleam alerce, senama / ddieco - eleam / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-474-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
san felipe N 80, 3er piso
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
185354,31
Dirección de Envío de la Factura
san felipe N 80, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dipro Integral
Razón Social
DIPROMERC SPA
R.U.T.
78.005.746-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dipro Integral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142008
Mangueras para agua
10
Unidad
PACK MANGUERAS, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 3.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.910
$ 37.910
40141716
Sifones en P
15
Unidad
SIFON DE PLASTICO SEGUN TTR ADJUNTO, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 2.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.920
$ 34.920
40141702
Grifos
20
Unidad
MONOMANDO LAVAMANOS , SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 7.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.280
$ 154.280
32111503
Diodos emisores de luz (LED)
6
Unidad
FOCOS SOLARES, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 45.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.444
$ 273.444
60104701
Dispositivos de energía solar
40
Unidad
PANELES LED SOBREPUESTOS , SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 5.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.800
$ 207.800
46151601
Manillas
30
Unidad
MANILLAS PARA ESTANQUE METAL, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 1.356,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.680
$ 40.680
30181515
Estanque del WC
30
Unidad
FLAPPER PARA ESTANQUE WC, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.900
$ 27.900
15121802
Lubricantes anticorrosivos
5
Unidad
LATA ANTICORROSIVO, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 12.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.175
$ 60.175
30181513
Tapas de inodoro
20
Unidad
ASIENTO WC REDONDO DE PLASTICO BLANCO, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE
$ 6.922,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.440
$ 138.440
Total Neto
$ 975.549
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 185.354
TOTAL OC
$ 1.160.903
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.742.681-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.