Orden de Compra. Nº2324-718-AG25 "material para reparacion de infraestructura de programa eleam alerce, senama / ddieco - eleam / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-474-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-718-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra material para reparacion de infraestructura de programa eleam alerce, senama / ddieco - eleam / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-474-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación san felipe N 80, 3er piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 185354,31
Dirección de Envío de la Factura san felipe N 80, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipro Integral
Razón Social DIPROMERC SPA
R.U.T. 78.005.746-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dipro Integral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua10UnidadPACK MANGUERAS, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 3.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.910 $ 37.910
40141716
Sifones en P15UnidadSIFON DE PLASTICO SEGUN TTR ADJUNTO, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.920 $ 34.920
40141702
Grifos20UnidadMONOMANDO LAVAMANOS , SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 7.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.280 $ 154.280
32111503
Diodos emisores de luz (LED)6UnidadFOCOS SOLARES, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 45.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.444 $ 273.444
60104701
Dispositivos de energía solar40UnidadPANELES LED SOBREPUESTOS , SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 5.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.800 $ 207.800
46151601
Manillas30UnidadMANILLAS PARA ESTANQUE METAL, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680
30181515
Estanque del WC30UnidadFLAPPER PARA ESTANQUE WC, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
15121802
Lubricantes anticorrosivos5UnidadLATA ANTICORROSIVO, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 12.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.175 $ 60.175
30181513
Tapas de inodoro20UnidadASIENTO WC REDONDO DE PLASTICO BLANCO, SEGUN TTR ADJUNTO EL ANEXO N°1, DEBE SER RELLENADO Y ADJUNTADO A LA PROPUESTA, SI NO SE ADJUNTA, SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA POR FALTA DE ANTECEDENTES Y QUEDARÁ INADMISIBLE  $ 6.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.440 $ 138.440
Total Neto $ 975.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.354
TOTAL OC $ 1.160.903


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.