Orden de Compra. Nº2211-1123-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-1505-COT25 INSUMOS SOL 574 DIDECO (PROG. HPV 2) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-1123-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-1505-COT25 INSUMOS SOL 574 DIDECO (PROG. HPV 2)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-002-005 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 28251,29
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Perelli
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DE MASCOTAS NELLY ANTONIETA BRITO ORELLANA E.I.R.L.
R.U.T. 77.933.493-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Perelli
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo3CajaTE NEGRO CEYLAN ENGLISH BREAKFAST 100 BOLSITAS TWININGS, LIPTON O DILMAH Y/O EQUIVALENTE   $ 6.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.136 $ 20.136
50201711
Té instantáneo5UnidadSERVILLETAS ELITE COCTEL 200 UNIDADES Y/O EQUIVALENTE   $ 1.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.925 $ 9.925
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL EXCELLENCE DH ELITE (O EQUIVALENTE) DE 8 X 2 X 24 MTS   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGALLETAS FROOTA (O EQUIVALENTE) MIX ECOVIDA RELLENO SIN AZUCAR DE 150 GR SABOR FRUTILLA, HIGO, CIRUELA, DURAZNO, ETC   $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.250 $ 53.250
50201706
Café4FrascoCAFE INSTANTANEO LIOFILIZADO NESCAFE O EQUIVALENTE 200 GRS O MAS GRANDE (INTENSIDAD ALTO NIVEL)   $ 12.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.380 $ 50.380
Total Neto $ 148.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.251
TOTAL OC $ 176.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.