Orden de Compra. Nº
1274277-107-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-141-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1274277-107-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-141-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Se solicita cancelación por parte de la corporación, ya que hubo un error en la Orden de compra.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
Razón Social
CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T.
65.215.635-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100170566 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
R.U.T.
65.215.635-5
Dirección de Facturación
SANTA ROSA 9014
Comuna
La Granja
Impuesto
29656,72
Dirección de Envío de la Factura
SANTA ROSA 9014
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Fasit Limitada
Razón Social
COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T.
76.607.224-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
24
Unidad
24 desodorantes ambientales aromas vainilla, manzana canela, poupurri
$ 1.161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.864
$ 27.864
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
12 cloro gel
$ 855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.260
$ 10.260
47131830
Productos de limpieza de muebles
12
Unidad
12 lustramueble aerosol preferencia virginia lavanda
$ 1.951,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.412
$ 23.412
53131608
Jabones
24
Unidad
24 jabones cuidado de piel
$ 987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.688
$ 23.688
47131603
Esponjas
4
Unidad
4 esponja clásica virutex pro
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 620
$ 620
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
4 bidones 5l limpia piso aroma lavanda
$ 1.186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.744
$ 4.744
52121602
Servilletas
24
Paquete
24 paquetes de servilletas 24x24 (50 hojas)
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
47121701
Bolsas de basura
160
Paquete
60 paquetes de bolsas de 50x70 40 paquete de bolsas de 110x80 60 paquete de bolsas de 120x140
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.400
$ 54.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
6
Par
6 pares guantes latex domestico amarillo talla s
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
Total Neto
$ 156.088
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.657
TOTAL OC
$ 185.745
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.