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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4555-380-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
13-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 4555-193-COT24 SP419-2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Proveedor no acepta OC |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
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R.U.T. |
69.050.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Moises Chacón N° 149, DESAM, Strip Center, |
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Comuna |
Zapallar
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Impuesto |
112489,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moises Chacón N° 149, DESAM, Strip Center, |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VOLYA LIMITADA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA VOLYA LIMITADA
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R.U.T. |
77.994.089-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VOLYA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102503
| Sombreros | 75 | Unidad | Jockey rosado algodón, logo institucional bordado, según documentación adjuntada SP419-2024 | Jockey rosado algodón, logo institucional bordado, según documentación adjuntada SP419-2024 |
$ 3.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.125
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$ 298.125
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53102503
| Sombreros | 75 | Unidad | Gorro tipo bucket algodón, logo institucional, bordado, según documentación adjuntada | Gorro tipo bucket algodón, logo institucional, bordado, según documentación adjuntada |
$ 3.919,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 293.925
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$ 293.925
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Total Neto
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$ 592.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.490
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$ 704.540
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.