Orden de Compra. Nº2069-11261-AG25 "LPS-CP-052025-INSUMOS DE ASEO PROGRAMA-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-11261-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-052025-INSUMOS DE ASEO PROGRAMA-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8374 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 336110
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor F Y R SPA
Razón Social F Y R SPA
R.U.T. 77.988.303-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal F Y R SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Desinfectantes domésticos800Frasco1210080 JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO JABON LIQUIDO CON DOSIFICADOR FRASCO 350 ML BALLERINA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
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Desinfectantes domésticos30Unidad1210117 LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSO 500 ML RECARGA UNIDAD LIMPIADOR LIQUIDO MULTIUSO 500 ML RECARGA UNIDAD EXCELL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad1210147 PULIDOR PARA SUPERFICIES Y COCINA (REFERENCIA: SAPOLIO) UNIDAD PULIDOR PARA SUPERFICIES Y COCINA SAPOLIO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
47131803
Desinfectantes domésticos10Botella1210122 LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC BOTELLA LUSTRA MUEBLES CREMA 500 CC BOTELLA VIRGINIA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131803
Desinfectantes domésticos100Unidad1210149 SHAMPOO NEUTRO 1 LITRO BOTELLA SHAMPOO NEUTRO 1 LTS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
47131803
Desinfectantes domésticos80Botella1210188 LIMPIADOR LIQUIDO AROMATIZADO PARA PISO 900 CC BOTELLA LIMPIADOR LIQUIDO AROMATIZADO PARA PISO 900 CC BOTELLA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47131803
Desinfectantes domésticos70Botella1210018 CLORO ENVASADO (REFERENCIA: CLOROX) LITRO CLOROX 1 LTS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
47131803
Desinfectantes domésticos4Bidón1210208 LIMPIADOR DESENGRASANTE 5 LITROS (REFEREMCIA: SUTTER) BIDON DESENGRASANTE 5 LITROS TREMEX $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 1.769.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.110
TOTAL OC $ 2.105.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.